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ISO9001质量体系认证办理年审周期多久

更新时间
2025-01-12 08:30:00
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详细介绍

ISO9001 质量管理体系


一、文件和记录的管理:1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有)


4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);


5. 各部门质量记录清单;


6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;


8. 各种质量记录签字要齐全;


二、管理评审:


9. 管理评审计划;


10. 管理评审会议的“签到表”;


11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);


12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);


13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。


14. 跟踪验证记录。


三、内审方面:


15. 年度内审计划;


16. 内审计划及日程安排


17. 内审小组长的任命书;


18. 内审成员资格证书复印件;


19. 首·次会议记录;


20. 内审检查表(记录);


21. 末次会议记录;


22. 内审报告;


23. 不符合报告及纠正措施验证记录;


24. 数据分析的有关记录;


四、销售方面:


25. 合同评审记录;(订单评审)


26. 顾客台帐;


27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;


28. 售后服务记录;


五、采购方面:


29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;


30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;


31. 采购台账(包括外协产品台帐)


32. 采购清单(应有审批手续);


33. 合同(应经部门负责人批准);


六、仓储物流部:


34. 原材料、半成品、成品名细台帐;


35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);


36. 入、出库手续;先进先出的管理.


七、质量部


37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);


38. 量具检定记录;


39.各车间质量记录的完整性


40. 工具名细台帐;


41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;


八、设备方面:


41. 设备清单;


42. 检修计划;


43. 设备维护保养记录;


44. 特殊过程设备认可记录;


45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


九、生产方面:


46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;


47. 完成生产计划的项目清单(台帐);


48. 不合格品台账;


49. 不合格品的处理记录;


50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);


51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;


52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;


53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);


54. 关键过程一定要有工艺规程;


55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);


56. 生产现场不能出现未经检定的量具;


57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;


十、产品交付:


58. 发货计划;


59. 发货清单;


60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);


61. 顾客收到货物的记录;


十一、人事行政部:


62. 岗位人员任职要求;


63. 各部门培训需求;


64. 年度培训计划;


65. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)


66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);


67. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


十二、 安全管理:


68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);


69. 消防设备、设施清单;


ISO14001 环境管理体系


一、证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告(要有资质的)3、“三同时”验收报告(必要时)4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省,主要是5联单,平时的废弃物处理也要有记录,包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)


二、证明体系符合性的文件7、环境因素清单、重大环境因素清单8、目标指标管理方案9、目标指标管理方案监控记录10、适用环境法律法规及其他要求清单(法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规,如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS,还有就要把所以法律法规更新到新版本,如果当地有相关规定,请收集。)11、体系监控记录(平时的5S或者7S检查记录)12、法律法规/其他要求符合性评估13、环境培训计划(包括关键岗位的培训计划)14、应急设施档案/清单15、应急设施检查记录16、应急演习计划/报告17、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等)18、特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等)19、特种作业人员资格证书或其复印件20、内审、管理评审相关记录。21、测量设备的校验22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录(照片)。


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